5月9日,杉杉股份召开了2018年业绩说明会。会上,杉杉股份就2018年年报以及2019年部分产品产能规划作出了回答。
根据杉杉股份4月24日晚间发布的2018年年报显示:2018年,公司实现营业收入88.53亿元,同比增长7.05%;归属于上市公司股东的净利润11.15亿元,同比增长24.46%;经营活动产生的现金流量净额5.40亿元,同比大幅转正;加权平均净资产收益率10.55%,同比增长0.89%。
2018年,杉杉股份锂电池材料业务主营业务收入占比达80%,其中:
正极材料主营业务收入46.64亿元,占比约53%,归属于上市公司股东的净利润4.07亿元,经营活动产生的现金流量净额大幅转正,客户集中度进一步提升,产品结构调整变化。2018年正极公司引进战略投资者广州舟融言股权投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州迈捷投资有限公司,引入资本20亿元。
杉杉股份表示,2019年三元材料占比会超过钴酸锂;钴酸锂方面,公司拥有一定优势,4.45V高电压钴酸锂 2018年已经实现小批量的供货,三元产品竞争相对比较激烈,公司积极拓展动力电池市场,高镍产品也实现供货,公司镍83产品 KY18也已小批量供应给客户。
目前,杉杉能源的海外客户主要以韩国地区客户居多,供应产品主要有钴酸锂和三元材料。正极高镍产品目前主要集中在消费类电子产品方面,运用到动力电池方面的需求还未释放。
负极材料主营业务收入19.38亿元,占比约22%,归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,销量33,907吨,宁波杉杉新材料技术中心被认定为国家企业技术中心。
据悉,杉杉能源内蒙古包头10万吨一体化基地项目一期(4 万吨)预计 2019 年年中投试产。该项目投产之后,能有效缓解前端产能不足的问题。
电解液主营业务收入4.03亿元,占比约5%,归属于上市公司股东的净利润-0.45亿元,销售量13,383吨,同比增长109%。